Sok apró, de jelentős változást tartogat az Egyesült Királyságban élő emberek számára a 2018/2019-es új adóév. A nemrégiben életbe lépett angliai változásokról kérdeztük szakértőnket, Szabó Évát, az EVLA Team vezetőjét.
10 fontos tény, ami az angliai adózásodat is érinti:
Mikor szükséges regisztrálni az egyéni vállalkozást az új szabályok szerint?
A jelenleg érvényes szabályok szerint a vállalkozás regisztrációjában ki lehet használni az ún. „trade allowance-t ami 1,000 font egy évre. Ez alapján az egyéni vállalkozást nem kötelező addig bejelenteni, amíg a bevétel (nem a profit!) nem éri el az 1,000 fontot egy adóévben.
Abban az esetben azonban, ha igazolást szeretnénk a vállalkozásról vagy az alap jogosultságot adó vállalkozói TB-t szeretnénk önkéntesen rendezni, akkor a regisztráció továbbra is szükséges.
Az 1,000 fontos kedvezmény beszámítható azoknak is, akik 2017/18-as összes költsége nem éri el ezt az összeget. Ekkor választhatják a valós költségeik elszámolása helyett az 1,000 fontos kedvezmény leírását (ekkor azonban semmilyen más költség nem számolható el)
Mikor szükséges regisztrálni ingatlanjövedelemmel rendelkezőknek?
A vállalkozókra érvényes „trade allowance” -t az ingatlanjövedelemre is kiterjesztették, így az ingatlankiadásból származó első 1,000 font sem kötelez még az adóbevallás készítésére vagy az arra való regisztrációra. Ez a kedvezmény azonban a Rent-a-Room Scheme-el együtt nem vehető igénybe.
Fontos azonban megjegyezni, hogy ha a bevallást már előírta az adóhivatal, akkor azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert a be nem adott bevallás büntetést fog maga után vonni.
Mennyi az adómentesen felvehető jövedelem az idei adóévben? Mik a kivételek?
Az adómentesen megkapható jövedelem a 2018/19-es adóévben 11,850 font. Ezt növelheti a házassági adókedvezmény (Marriage Allowance), amikor a házaspár egyik tagja átadja az adómentes keretének egy részét a másik tagnak.
Itt szeretnék megjegyezni egy gyakori fordítási hibát, ami miatt már több félreértést kellett tisztáznunk. A Marriage Allowance-t házaspárok, vagy „Civil Partnershipben” élők vehetik igénybe.
Ez utóbbi nem élettársi viszonyt jelent, hanem az egyneműek házassághoz hasonló regisztrált intézményét.
Adómentes emellett:
- A kamatjövedelem egy része
- Az osztalék első 5,000 fontja a 2017/18-as évre szóló bevallásban, majd 2,000 font a 2018/19-es adóévtől.
- Az első 1,000 font a vállalkozás és/vagy ingatlankiadásból származó jövedelemre (vannak azért kivételek itt, amiknek érdemes utánanézni, mielőtt ezt igénybe vesszük)
Mik az aktuális személyi jövedelemadó sávok és a jövedelemadó-kulcsok?
A személyi jövedelemadó sávjai ettől az adóévtől külön váltak Skóciában és az Egyesült Királyság más területein.
A 11,850 fontos adómentesség mindenhol igaz, de afelett Angliában, Wales-ben és Észak-Írországban az alábbi sávok alakultak ki:
0 – 34,500: 20%
34,501 – 150,000: 40%
150,001 font felett: 45%
Skóciában azonban több sávot is bevezettek az alábbiak szerint:
0 – 2,000: 19%
2,001 – 12,150: 20%
12,151 – 31,580: 21%
31,581 – 150,000: 41%
150,001 font felett 46%
Mi a helyzet a cégvezetőkkel? Mik a számukra fontos, új információk?
A legfontosabb változás az osztalékadómentesség további csökkentése. Ettől az évtől már csak az első 2,000 font lesz mentes az osztalékadózás alól. Afelett 7,5% az osztalékadó a normál adózási sávba eső részen majd 32,5% a magas kereseti sávban.
A diákhitel visszafizetésében történt valami változás?
A diákhiteleknek két típusa van és mindkettő esetében emelkedett az az összeg, amitől kezdve el kell kezdeni a visszafizetést az alábbiak szerint:
Plan 1: 18,330 font feletti jövedelem lett az új határ (korábban 17,775 font volt)
Plan 2: 25,000 font feletti jövedelme lett az új határ (korábban 21,000 font volt)
Cégvezetők esetében fontos információ, hogy minden jövedelmük számít a diákhitel visszafizetésben, nem csak a fizetésük a saját cégből.
A céges autók után fizetendő adóval kapcsolatban volt valamilyen módosítás?
Igen. A céges autó privát használata után mindig adót kellett fizetni (privát használat az is ha hazamegyünk a munkából), ami szintén sok cégvezetőt érintett eddig is.
A 2018/19-es adóévtől azonban emelkedett ez a kötelezettség is, ami elsősorban a CO2 kibocsátástól függ. A főbb változások a következők:
0-50 g/km között a korábbi 9%-ról 13% lett az adó
51-75 g/km között 13%-ról 16%-ra emelkedett az adó
76-94 g/km között 17% helyett 19% adót kell mostantól fizetni
Történt jelentős újítás a magánnyugdíjak tekintetében?
Sokan észrevehették már a legfrissebb bérpapírjaikon, hogy nagyobb lett a levonás a magánnyugdíjpénztárjuk felé. Ez azért történt, mert a 2. fázisba lépett a magánnyugdíj befizetési előírás, mostantól a korábbi 1% helyett 3%-ot kell a munkavállalóknak befizetni, 2%-ot a munkáltatóknak. Ez jövőre tovább emelkedik a 3. fázisban 3 és 5%-ra.
Milyen változások következtek be a bevallási rendszerben?
2018-tól el lehet kezdeni az ún. „Making Tax Digital” rendszerre való átállást, melyben egyszerű adóhelyzetben lévő vállalkozók rendszeres bevételi riportokat adhatnak le a jövedelmükről az éves egyszeri bevallás helyett.
A Making Tax Digital a bevallási rendszerben hamarosan bekövetkező forradalmi újítás lesz, 2019. áprilistól kötelezően minden ÁFA körös cégre, 2020-tól pedig minden cégre és vállalkozásra.
Az alkalmazottak milyen újdonságokat tapasztalhatnak?
Áprilistól a minimálbér óránkénti 7,83 fontra emelkedett a korábbi 7,50 fontról 25 év feletti munkavállalók esetében.
Emellett a TB mentes határ is megnövekedett, egy hónapban egy munkahelyen 702 fontot kereshetünk TB levonás nélkül.
Köszönjük Évának a precíz válaszokat. Egy professzionális könyvelő vagy adótanácsadó mindenkinek „melegen” ajánlott szolgáltató Angliában is.
Támogatást nyújt nemcsak működő cégeknek és vállalkozóknak, induló vállalkozásoknak vagy szabadúszóknak, hanem szükség esetén alkalmazottaknak is.
Emlékeztet a fontos adóbevallási dátumokra, fizetési határidőkre, legális megtakarítási módokra, kedvezményekre, visszaigénylési lehetőségekre, mert Angliában is ami jár, az jár.
Ha magas színvonalú munkát végző, stabil hátterű és folyamatosan fejlődő szakembereket kerestek, mi az EVLA Team csapatát jó szívvel ajánljuk. Elérhetőségeik:
Telefon:
Irodai vezetékes: +44 1903 333 903
Irodai mobil: +44 7786 086 348
Magyar körzetszámú: +36 1 4452 325
Email:
Web:
Skype: szabo.eva.beatrix
Related Posts
- Bajban a magyar Revolut használók
- Pénztárcabarát pénzküldés külföldre
- Vegetáriánus chilli con carne
- Új autó vásárlása Angliában
- A brit junior orvosok öt napos sztrájkot tartanak, ami az NHS történetének leghosszabb sztrájkja lesz.
- Szerezz munkát a Wetherspoon’s-ban, ha lemaradsz az egyetemről, mondták az érettségizők
- A tojásvadászat története: Honnan jött a Húsvéti hagyomány?
- Szakértők figyelmeztetnek mindenkit, akinek Amazon Echoja van